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财务报销管理规章制度

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财务报销管理规章制度

财务报销管理规章制度范本

  财务报销管理规章制度范文一

  1、餐饮费用报销:需附菜谱清单,附就餐人员名单,上要有参加行动或查处案件的人员详细名单、经办人签字,部门负责人签字,并注明详细事由。

  2、住宿费报销:上需要注明参加行动或查处案件的人员详细名单,经办人签字,部门负责人签字,并注明详细事由。

  3、燃油费报销:上需要注明加油的车牌号,并且有驾驶员、经办人和部门负责人三方签字,注明详细事由。

  4、搬运费(销毁费)报销:需附搬运货物清单,清单上必须有搬运的货物的品种、数量及金额明细,上有搬运人员、经办人和部门负责人三方签字认可,并注明详细事由。

  5、与外单位协同办案差旅费报销:严格执行县局公司差旅费管理办法相关标准执行,上注明详细的事由。注:外单位人员不能享受我公司差旅费报销规定。

  6、举报费报销:举报要有记录表,有立案报告,举报费审批表,有领款凭证,领款凭证上必须有举报人、负责人和经办人(经办人要求三人以上)签字,经办人和举报人不能为同一人;在向举报人支付举报费时,举报人必须在举报费支付单据上签字并按手印。

  二、报账规定。

  当月发生的必须在当月或次月报销,每月10号和20号前将所有汇总电子表格发给部门报账人员、同时交纸质资料,并完成相关签字手续。

  财务报销管理规章制度范文二

  一、公司原则上不对员工个人借款。员工因公出差、采购物资或特殊情况需借款的,须填写借款单,注明借款事由报董事长(总经理)审批同意。借款人须在办理完业务后三天内,凭有效的原始凭证,经签字审批后办理报销手续,报销单不足冲抵借款的,经办人要补交现金,超出借款单的部分由出纳支付现金,实际业务未使用或暂不用的借款,借款人应如数退回财务。

  二、因业务需要招待来客,在公司食堂就餐的,须报人力资源部门分管领导同意,由人力资源部门安排在食堂就餐。如出外就餐的,须报董事长(总经理)同意。招待费用应遵守勤俭节约、效能优先的原则,能免则免,能省则省。

  三、各部门购买办公用品、使用办公费用时,应向人力资源部提出申请单,由人力资源部门领导审核批准后,报财务部审批并进行借款。借款人须在两天内提供相应的凭证,办理报销手续,冲抵借款。在规定期限内不报销的,财务在其工资中扣除其借款。

  四、外出公办乘坐交通车出差的员工,交通费凭实际有效单据报销。自带车辆出差,须报经分管领导同意,由人力资源部安排车辆,不报销交通费。职工出差需要在外住宿的,住宿费标准按照一般员工80元/天以内,公司中层以上领导100元/天以内,高层领导每天160元/天以内据实报销。

  五、因公外派参加会议、学习、进修、培训,在培训期间,主办单位统一安排食宿的.,不再报报销各项补助,不安排住宿和伙食的,住宿费按照以上第五条标准报销住宿费,伙食费按每天40元报销。

  六、大额款项只能通过银行支付。谁经手支付的款项,谁负责索取票据,并负责办理报账手续。

  七、采购物资原则上要订立合同,并报财务一份,以便结账时财务进行审核。

  七、材料结算单和费用报销单等所有结算单据由经办人或结算人员按规定填写,填写要规范,要干净整洁。凡是不符合规则的票据、假票据,财务有权拒绝报销。

  财务报销管理规章制度范文三

  第一章 总则

  第一条 为加强管理和财务监督,促进直接、快速、合理的批报,规范报销标准和程序,特制定本规定。

  第二条 江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的报销,必须遵守本规定。

  第二章 细则

  第三条 经办人员对客户填开的必须认真审核,保证所取得的完整性、有效性与合法性。

  (一) 必须内容真实,项目齐全,字迹清楚,不得有涂改现象。购买商品较多时,可开商品统称,但必须附上盖有销售方印章的清单。

  (二) 必须按照规定的时限、号码顺序填开,全份一次复写,各联内容完全一致。合计栏必须大小写俱全,大小写金额相符。

  (三) 上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的监制章,以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或专用章。

  (四) 收款收据视为白条,经办人员有权拒绝,并不得做为报销。国家行政事业性收费收据除外,但必须是套印财政监制章的收据,且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。特殊情况开具收款收据的,视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。

  (五) 经办人员要取得相应行业的,拒绝接受客户用

  第四条 差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定,取得的费用应当真实有效。

  (一) 车票。计程车票原则上不予报销,特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。公交车票单人连号不得报销,多人同行的连号票必须由当事人签字确认,公交车票要注明起止地点,不注明者不予报销。

  (二) 住宿。上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称,缺一不可。入住宾馆若有多项消费的,必须附上盖有宾馆印章的消费明细单,不得统开住宿费。

  (三) 报销。出差,该次出差的所有费用一次性报销,不得零散分次报销。

  第五条 因工作需要招待客人, 应严格遵守有关招待费的管理规定。招待费报销

  时,必须注明招待的事由、时间及人数。同时,应当写明招待对象的姓名或职务以及所在单位的名称。

  第六条 因公用车,应严格遵守有关车辆使用及费用报销的规定。加油费必须开具正规,报销时须附有车辆加油记录表。驾驶员应遵守交通规则,因人为原因被罚款不予报销。车辆保养及修理必须在指定维修点,途中维修类费用必须注明费用的联系地点和电话。

  第七条 报销时,应填制封面。

  (一)

  (二) 使用封面粘贴时,票面朝上,与封面一致,应贴左上角。票据多时,可补一张不超过封面大小的白纸,在其表面依次贴好,票据由大到小排列,力求美观。

  (三) 报销时每个经办人单独做封面,为多人共同发生的,可集中做封面。

  (四) 应按同类别做封面,比如办公费和招待费不要做在同一报销封面下。

  (五) 单张金额在500元以下的粘贴使用明细封面,集中金额达500元以上时,填写汇总封面,每张明细封面用胶水贴牢后,再附上汇总封面一同报销。

  第 报销时,各部门主管及财务部必须认真审核。

  (一) 购买的物品、书籍、光盘等报销时必须附缴库单。签定合同或协议书的工程项目,结算付款时必须附上和工程项目的验收单。部门的行政事业性收费收据、购买的书籍、光盘等必须到办公室进行登记,经办公室人员签字后方可给予报销。

  (二) 不符合财政部发布的《管理办法》的,不得做为财务报销凭证,财务人员有权拒绝。

  (三) 财务人员对内容有疑问的,应当转交监事会进行调查,核实后按实际予以报销。经调查存在弄虚作假行为的,将依据《财务信用管理试行制度》对其采取必要的监管措施。

  第九条 批报程序及流程。

  (一) 和缴库单齐全后,经办人员必须及时整理填制报销封面,经证明人签字确认后,呈交部门负责人签署意见,交财务部负责人审核,财务部核定报销金额后,呈交总经理审批。

  (二) 票据传递流程:经办人制单→证明人签字→部门负责人审核签字→财务负责人审核签字→总经理审批→出纳处报销或冲抵借款。整个流程原则上在七天内结束。

 

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