餐饮公司内部审计报告
酒店名称:审计人:审计内容审计结论审计期间:审计日:1.原材料/库存商品采购抽查(明细见表一)品种一2.直接成本抽查(明细见表二)品种二项目银行存款现金卡财务报表期末酒店账户期末余余额额未达金额未达原因财务报表3.营收资金核查本期银行收款本期现金收款餐饮点餐系统差异财务报表客房点餐系统差异审计结论月初应收金额本月增加本月收款月末应收金额0-3个月账龄分析3-6个月6个月以上4.应收账款核查审计结论本月采购品名采购数量采购单价实盘库存数量审计结论5.资产管理控制6.其他审计总结